金华市金义科创廊道建设领导小组办公室2019年部门预算
金华市金义科创廊道建设领导小组办公室
金华市金义科创廊道建设领导小组办公室是金义科创廊道建设领导小组的办事机构,负责领导小组的日常工作,具体履行金义科创廊道的统筹、协调、督查、对接G60科创走廊等管理工作职能。
从预算单位构成看,金华市金义科创廊道建设领导小组办公室部门预算包括:本级预算。
二、金华市金义科创廊道建设领导小组办公室2019年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则,金华市金义科创廊道建设领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款、财政专户管理的资金、政府专项资金、单位资金、单位结余、上年结转;支出包括:科学技术支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出。金华市金义科创廊道建设领导小组办公室2019年收支总预算51.2万元。
金华市金义科创廊道建设领导小组办公室2019年收入预算51.2万元,其中:一般公共预算拨款收入51.2万元,占100.0%;政府性基金预算拨款0万元,占0.0%;财政专户管理的资金0万元,占0.0%;政府专项资金0万元,占0.0%;单位资金0万元,占0.0%;单位结余0万元,占0.0%;上年结转0万元,占0.0 %。
金华市金义科创廊道建设领导小组办公室2019年支出预算51.2万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、科学技术支出51.2万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出0万元,占0.0%;日常公用支出0万元,占0.0%;项目支出51.2万元,占100.0%。
(四)财政拨款收支预算情况的总体说明
金华市金义科创廊道建设领导小组办公室2019年财政拨款收支总预算51.2万元。收入包括:一般公共预算51.2万元、政府性基金0万元;支出包括:科学技术支出51.2万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。
(五)一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
金华市金义科创廊道建设领导小组办公室2019年一般公共预算当年拨款51.2万元,比2018年执行数增加3.63万元,主要是金义科创廊道建设领导小组为2018年新成立机构,2018年为半年经费,2019年为全年经费。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务(类)支出0万元,占0.0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0.0%;住房保障(类)支出0万元,占0.0%;科学技术(类)支出51.2万元,占100.0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)51.2万元,主要用于金义科创廊道办公务接待及建设领导小组办公室经费。
(六)一般公共预算基本支出情况说明
金华市金义科创廊道建设领导小组办公室2019年一般公共预算基本支出0万元,其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置;
(七)政府性基金预算支出情况说明
金华市金义科创廊道建设领导小组办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金华市金义科创廊道建设领导小组办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算数为1.2万元,比2018年执行数增加0.7万元,增长58.3%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2018年执行数持平。
2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1.2万元,比上年执行数增长58.3%。主要用于接待外来宾客等支出。增加的主要原因是外来批次和人数增多。
3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2018年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明(分项说明内容不可缺失)
2019年金华市金义科创廊道建设领导小组办公室本级1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2018年预算增加0万元,增长0.0%,主要是金华市金义科创廊道建设领导小组办公室人员都是由各个部门抽调组成,所以单位没有机关运行经费。
2019年金华市金义科创廊道建设领导小组办公室采购预算总额11.95万元,其中:政府采购货物预算3.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.43万元。
截至2018年12月31日,金华市金义科创廊道建设领导小组办公室所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆。预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
2019年金华市金义科创廊道建设领导小组办公室通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款51.2万元。
金义科创廊道办--公务接待费共1.20万元,总目标为根据市委、市政府决策部署,围绕科技创新资源集聚、科技成果转化成效、产业创新能力提升,科技制度供给更加完善等。阶段性目标为继续加快国家高新区创建步伐,积极融入G60科创走廊,大力发展科创平台,加大招院引所力度等。
金义科创廊道办建设领导小组办公室经费共50.00万元,总目标为根据市委、市政府“九场硬战”决策部署,金义科创廊道建设三年行动计划,争取成功创建1个国家级高新区、3个省级高新区,力争实现“三领先、四跨越”三领先”即全社会R&D经费支出增幅、万人发明专利拥有量增幅、高新技术产业增加值增幅等三个指标居全省领先水平;“四跨越”即研发机构、科创园区、专业技术人员、高新技术企业的数量实现翻番。阶段性目标为金义科创廊道全社会R&D经费支出达到50亿元,万人发明专利拥有量达10件,高新技术产业增加值占工业增加值比重达40%,集聚高等院校8所,高校院所来金设立高水平研发机构15家,各类科创园区70个,专业技术人员总量25万人,国家高新技术企业350家。
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入)。
4.单位结余:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。
金华市金义科创廊道建设领导小组办公室
2019年金华市金义科创廊道建设领导小组办公室预算公开表格.xls
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